2020年度峨边彝族自治县县街小学部门决算

信息来源: 峨边县教育局 发布时间: 2021-10-28 15:18 浏览:
【字体:  】
分享到:

 

 

 

2020年度

峨边彝族自治县县街小学部门决算


目录

 

公开时间:2021年10月27 

 

第一部分 单位概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2020年度决算情况说明 7

一、入支出决算总体情况说明 7

二、入决算情况说明 7

三、出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、 有资本经营预算支出决算情况说明 14

、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 词解释 16

四部分 附件 21

附件1 21

五部分 附表 25

一、收入支出决算总表 25

二、收入总表 25

三、支出总表 25

四、财政拨款收入支出决算总表 25

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十三、国有资本经营预算支出决算表 25

 


2020年度部门决算分析报告

 

部分单位概况

 基本职能及主要工作

(一).主要职能。

1.认真贯彻《四川省中小学办学行为规范》,不断规范学校办学行为,切实提高我校教师规范从教的意识,促进办学水平的不断提升,努力办人民满意的教育。

2、维护学校的正常教育教学秩序,为学生创造良好的学习环境;

3、研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;

4、根据学校规模,科学设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、管理和指导学校基础教育工作,坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育等工作,使学生的德智体美全面发展。

6、抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业;

7、负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作,保证师生的人身安全及学校财产安全;

8、严格管理学校教育经费,严格执行财务管理制度。

9.做好一切准备迎接国家义务教育均衡验收工作。

10.做好送教上门,关心、关爱残疾儿童。

(二) 2020年重点工作完成情况。

一)行政管理

(1) 进一步端正教学思想,全面贯彻党的教育方针,学校根据实际,结合《县街小学2016--2020发展规划》,在继承学校办学经验的基础上,进一步明确了学校的办学思想。 

(2) 行政分工明确,按各司其职、分工合作的要求协同做好各自分管的工作。

(二)队伍建设

学校深化课程改革,强化教师的课程执行力,优化内部管理格局,强化班子团队的管理效应开展“一德四新四强化”为主要内容的校本研修

(三)德育工作

学校坚持“立德树人”根本任务,强化德育工作,通过丰富的活动强德育工作的实效性多渠道践行社会主义核心价值观,《中小学德育工作者指南》,创建“和美”校园

(四)教学工作

校围绕统编教材背景下的有效课堂建设,重点研究教师怎样教和学生怎样学的问题,狠抓教学细节、过程、规范与态度四个环节,“以教学为中心、以质量为核心”,努力提升教学质量。

(五)安全工作

学校狠抓安全管理,把安全管理作为学校的一项常态工作抓细抓实抓出成效。学校本着细节决定成败的理念,认真把安全教育、检查、管理、整改等落实到日常的管理工作中,做到常查、及时整改,防患于末然。

.机构设置

核定内设机构为:校长办、教处、总务处、德育处、安全办、少先队6个部门。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2020年度决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1520.23万元。与2019年相比,收、支总计各减少49.19万元,下降3.13%。主要变动原因是义务教育均衡学校各项设施均配置完善,2020年政府减少了投入,上级减少了拨款。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1264.77万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1264.77万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0.%,经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

 

 

 

 

 

 

 

三、出决算情况说明

2020年本年支出合计1401.75万元,其中:基本支出1097.82万元,占78.31%;项目支出303.92万元,占21.68%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1520.23万元。与2019年相比,收、支总计各减少49.19万元,下降3.13%。主要变动原因是义务教育均衡学校各项设施均配置完善,2020年政府减少了投入,上级减少了拨款。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1401.75万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增长87.79万元,增长6.26%新增运动场改造工程款支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1401.75万元,主要用于以下方面:教育支出(类)1106.23万元,占78.91%社会保障和就业(类)支出157.72万元,占11.25%医疗卫生与计划生育支出(类)37.73万元,占2.7%农林水支出(类)1.22万元,占0.09%住房保障支出98.85万元,占7.05%。

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1401.75万元完成预算92.20%其中:

1.教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为71.3万元,完成预算 100%

2.教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)支出决算为0.7万元,完成预算 100%

3.教育(类)普通教育(款)小学教育(项): 支出决算为956.84万元,完成预算90.04%。年末结转:105.81万元。结转的原因是公用经费未用完、校舍维修改造经费未支付、教研经费开展活动未付款等

4.教育(类)普通教育(款)初中教育(项): 支出决算为74.66万元,完成预算96.54%。年末结转:2.67万元。结转的原因是教学质量管理奖未支付完。

5.教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项): 支出决算为3.43万元,完成预算100%

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为98.97万元,完成预算100%

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为49.48万元,完成预算100%

8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为9.27万元,完成预算100%

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为37.73万元,完成预算100%

10.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为1.22万元,完成预算92.42%,年末结转0.1万元。结转的原因是驻村工作经费未支付完。 

11.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金支出(项):支出决算为98.85万元,完成预算100%.

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1097.82万元,其中:

人员经费1062.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出

公用经费35.35万元,主要包括:办公费、差旅费、工会经费、福利费等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.15万元,占100%。具体情况如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国(境)经费支出0万元完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加0万元,增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元,增长0%。

其中公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.15万元,完成预算100 %公务接待费支出决算比2019年增长0.07万元,增长87.50%。主要原是上级部门检查工作、结对帮扶学校开展教研活动增多

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次,28人次(不包括陪同人员),共计支出0.15万元,具体内容包括:对口资源学校教研交流活动。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,机关运行经费支出0万元,比2019年增加0万元,增长0%。

(二)政府采购支出情况

2020年,县街小学政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

1.项目绩效目标完成情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对0个项目开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评,从评价情况来看预、决算编制合理,整体支出情况良好, 保障了教育系统的正常运转,也保证了重点项目的开支。

2.开展绩效评价结果。

本校按要求对2020年整体支出绩效评价情况开展自评,《峨边彝族自治县县街小学2020年整体支出绩效评价报告》见附件。

 

第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):指反映教育管理行政单位的基本支出。

10.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于教育管理事务方面的支出。

11.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指反映各部门举办的学前教育支出。

12.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指反映各部门举办的小学教育支出。

13.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指反映各部门举办的初中教育支出。

13.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指反映各部门举办的高中教育支出。

14.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。

15.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

16.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(款):指反映各部门举办的各类职业教育支出。

17.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项):指反映职业中学、农业中学、半工(农)半读中学的支出或补助费。

18.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

19.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

20.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

21.教育支出(类)教师进修及培训(款)教师进修(项):指反映教师进修、师资培训支出。

22.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项):指反映教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

24.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):指反映除上述项目以外教育附加支出。

25.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映除上述项目以外其他教育支出。

26.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):指反映综合性运动及单项体育比赛支出。

27.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

30.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

34.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

附件1

峨边彝族自治县县街小学2020年整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

(一)机构组成。

内设机构为:校长办、教处、总务处、德育处、安全办、少先队6个部门。

(二)机构职能。

1.认真贯彻《四川省中小学办学行为规范》,不断规范学校办学行为,切实提高我校教师规范从教的意识,促进办学水平的不断提升,为争创示范乡镇小学而努力。努力办人民满意的教育。

2、维护学校的正常教育教学秩序,为学生创造良好的学习环境;

3、研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;

4、根据学校规模,科学设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、管理和指导学校基础教育工作,坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育等工作,使学生的德智体美全面发展。

6、抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业;

7、负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作,保证师生的人身安全及学校财产安全;

8、严格管理学校教育经费,严格执行财务管理制度。

9.做好一切准备迎接国家义务教育均衡验收工作。

10.做好送教上门,关心、关爱残疾儿童。

(三)人员概况。

截至 2020年12月31日,总编制83名,其中行政编制0名,事业编制83名。实际在编人员81人,其中行政编制0人,事业编制81

二、单位财政资金收支情况

(一)单位财政资金收入情况。

2020年,我收入总额 1264.77万元。

(二)单位财政资金支出情况。

2020年,我支出总额1401.75万元,其中: 基本支出 1097.82万元,项目支出 303.92万元。

二、 整体预算绩效管理情况

(一)预算管理。

按照相关要求,我校制定了 2020 年整体支出绩效目标,包括:1.保障机构正常运转;2.进一步促进义务教育均衡发展,做好义教均衡省级验收工作,确保教育公平;3.不断提高教育质量,确保教育质量稳步提升;4.顺利举办小学毕业等考试;5.整体满意度达到 90%以上。从自评来看,上述目标均已实现,完成情况良好

)结果应用情况。

为促进预算的执行,我校将绩效考核结果作为次年预算

编制的依据,期望各项目实施单位积极履行。预算在门户网上进行公开,在项目实施过程中接受广大人民群众的监督。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2020 年,政府的领导下,在教育局的关心帮助下,我校认真贯彻落实全国、省、市、县教育大会精神,按照“强活力、促协调、提质量、推公平、保稳定”工作总基调和主线条,扎实做好各项工作,学校整体支出绩效情况较好。

(二)存在问题。

1.学校内部育人环境还需要进一步优化。

2.学校教育发展还面临诸多问题

3.提高教育质量的方法和举措还受到一些因素的制约,特别是学校建立激励机制方面还有许多问题要破解

(二)改进建议。

今后我们将进一步优化学校内部管理,营造良好育人环境,结合培养“四有新人”目标,抓好习惯养成教育这一主线,加强班风、学风和校风建设。广泛征求意见,进一步完善学校管理制度,引领教师专业成长

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

四川省乐山市峨边彝族自治县县街小学.XLS

扫一扫在手机打开当前页

相关文件