2020年度峨边彝族自治县金岩乡中心小学部门决算

信息来源: 峨边县教育局 发布时间: 2021-10-29 09:37 浏览:
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 2020年度

峨边彝族自治县金岩乡中心小学部门决算


目录

 

公开时间:20211028

 

目录

第一部分 部门概况 3

一、 基本职能及主要工作 4

二、坚持以教学为中心,全面提高教学质量 5

三、坚持以德育为首位,全面实施素质教育 5

四、加强学校安全和后勤服务工作,强化安全管理责任 6

二、机构设置 6

第二部分 2020年度部门决算情况说明 7

一、 收入支出决算总体情况说明 7

二、 收入决算情况说明 7

三、 支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 21

峨边彝族自治县金岩乡中心小学2020年整体支出 21

绩效评价报告 21

一、 (单位)概况 21

二、财政资金收支情况 22

三、整体预算绩效管理情况 22

四、评价结论及建议 23

第五部分 附表 24

一、收入支出决算总表 24

二、收入决算表 24

三、支出决算表 24

四、财政拨款收入支出决算总表 24

五、财政拨款支出决算明细表 24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.宣传贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律、法规,坚持依法治校,贯彻执行县教育局的行政规章制度。
  2.配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育分类法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并落地落实。
   3.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学,严格控辍保学,推进普及义务教育。
   4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,坚持科研兴教。负责对本校的教育教学管理,按照义务教育课程计划,开足、开齐课程,全面推进素质教育。
   5.按照干部、教师管理权限和规定,负责本校教师人事管理、继续教育、培养培训、职称评聘、考核考评等工作。
   6.负责本校财务和基建管理工作,改善办学条件等工作;负责全体教职工五险购买和工资发放。
   7.立德树人、质量兴校,负责“移风易俗、小手拉大手”宣传教育工作。
   8.承办县、乡镇部门交办的其他事项。

(二)2020年重点工作完成情况。

1.强化师德师风建设,促进校园和谐发展

教师的素质直接影响着学风和校风,教师的形象直接关系着学生素质的培养。师德是一种职业精神和文化品位的体现!师德需要培养,需要教育,更需要每位教师的自我修养!

1.思想上高度重视。

2.开展师德培训,塑造教师为人师表的良好形象。

二、坚持以教学为中心,全面提高教学质量

1.规范教学秩序、强化教学常规管理。

    2.抓好教师队伍建设,提高教师素质。

三、坚持以德育为首位,全面实施素质教育

 1.坚持每周一的升旗仪式。精心准备升旗仪式,利用国旗下讲话、校会、班队、朝会等活动等对学生进行文明礼貌、行为习惯等教育。

2.开展了丰富多彩的学生课外活动,如六一儿童节庆祝活动、艺术节表演,机器人创客,少年宫兴趣课,校春冬运动会、国学经典礼仪等,让学生得到了展示的平台,从中既得到了快乐又学到了知识。

3.抓好风纪评比,坚持文明班级评比,继续开展“爱心超市”以积分改变习惯,勤劳改变生活的原则,激励学生改掉坏习惯,达到你追我赶的态势,给学生创造一种积极向上的氛围,让学生自己管理自己。

4.注重常规教育,抓学生行为习惯养成教育。以《小学生守则》、《中小学生日常行为规范》为标准,在全校范围内开展争做规范生活动。

四、加强学校安全和后勤服务工作,强化安全管理责任

1、坚持常规工作不放松,确保教育教学秩序的正常进行。

2.强化安全意识,紧抓安全工作不放松。

二、构设置

     峨边彝族自治县金岩乡中心小学峨边彝族自治县教育局二级单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收、总计1284.95万元。与2019年相比,收、支总计各减少66.34万元,减少4.91%。主要变动原因是2019年增加投入了运动场改工程经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、 入决算情况说明

2020年本年收入合计1037.57万元,其中:一般公共预

算财政拨款收入1037.57万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

 

 

 

 

 

 

 

三、 出决算情况说明

2020年本年支出合计865.88万元,其中:基本支出482.28万元,占55.7%;项目支出383.6万元,占44.3%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、总计1284.95万元。与2019年相比,收、支总计各减少66.34万元,减少4.91%。主要变动原因是2019年增加投入了运动场改工程经费

 

 

 

 

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出865.88万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少213.59万元,下降19.79%。主要变动原因2019年增加投入运动场改造工程经费。

 

 

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出865.88万元,主要用于以下方面:教育支出(类)751.66万元,占86.81%社会保障和就业(类)支出62.06万元,占7.17%卫生健康支出(类)13.69万元,占1.59%农林水支出(类)1.06万元,占0.12%;住房保障(类)支出37.21万元,占4.31%.

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为865.88万元完成预算80.75%。其中:

1.教育(类)教育管理事务(款) 行政运行(项): 支出决算为47.21万元,完成预算100%

2.教育(类)教育管理事务(款) 其他教育管理事务支出(项): 支出决算为0.3万元,完成预算100%

 

3.教育(类)普通教育(款)学前教育(项): 支出决算为204.4万元,完成预算62.78%年末结转121.18万元.部分款项未付。

4.教育(类)普通教育(款)小学教育(项): 支出决算为435.5万元,完成预60.29%年末结转286.88万元.决算数小于预算数的主要原因是新建运动场工程款项未支付

5.教育(类)普通教育(款)初中教育(项): 支出决算为47.14万元,完成预算96.12%年末结转1.9万元.决算数小于预算数的主要原因是教学质量提升管理经费未支付。

6.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项): 支出决算为11.9万元,完成预算60.86%年末结转7.65万元.决算数小于预算数的主要原因是项目工程质保金未支付。

7.教育(类)教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项): 支出决算为5.51万元,完成预算100%

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为36.22万元,完成预算100%

9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为18.15万元,完成预算100%

10.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为4.33万元,完成预算100%

11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为3.37万元,完成预算100%

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为13.69万元,完成预算100%

13.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为1.06万元,完成预算91.67%年末结转0.39万元.驻村干部补助未支付完。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):支出决算为37.21万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出482.28万元,其中:

人员经费466.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费、住房公积金其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费16.18万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算2019持平

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算2019持平

其中公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于办理公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,机关运行经费支出0万元,2019持平

(二)政府采购支出情况

     2020年,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

    (三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,金岩乡中心小学共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

1. 根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对0个项目开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看预、决算编制合理,整体支出情况良好, 保障了教育系统的正常运转,也保证了重点项目的开支。

2.部门绩效评价结果。

本校2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《本校2020年整体支出绩效评价报告》见附件。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):指反映教育管理行政单位的基本支出。

10.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于教育管理事务方面的支出。

11.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指反映各部门举办的学前教育支出。

12.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指反映各部门举办的小学教育支出。

13.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指反映各部门举办的初中教育支出。

13.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指反映各部门举办的高中教育支出。

14.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。

15.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

16.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(款):指反映各部门举办的各类职业教育支出。

17.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项):指反映职业中学、农业中学、半工(农)半读中学的支出或补助费。

18.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

19.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

20.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

21.教育支出(类)教师进修及培训(款)教师进修(项):指反映教师进修、师资培训支出。

22.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项):指反映教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

24.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):指反映除上述项目以外教育附加支出。

25.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映除上述项目以外其他教育支出。

26.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他科学技术管理事务方面的支出。

27.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

28.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

29.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指反映除上述以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

30.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):指反映综合性运动及单项体育比赛支出。

31.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

32.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

34.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

36.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

37.“三公”经费:指学校用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

38.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


四部分 附件

附件1

 

峨边彝族自治县金岩乡中心小学2020年整体支出

绩效评价报告

一、(单位)概况

(一)机构组成。
峨边彝族自治县金岩乡中心小学学生人,共有13个教学班,分别是:一年级、二年级、三年级、四年级、五年级、六年级;罗金村小:3个教学班,年级、二年级、三年级;14个村幼教学点,16个教学班,分别是:金岩乡俄罗村幼儿园,金岩共和村一、二幼儿园、金岩村一、二幼儿园,挖吉村一、二、三、四幼儿园,挖托村幼儿园,热水村幼儿园,团结村幼儿园,温泉村一、二幼儿园,罗卜村一、二幼儿园;学校有专任教师36其中在编教师28,特岗教师4人、临聘人员2人、三支一扶2人)、一村一幼临聘教师31人、保安3人、后勤人员15人、代课5退休教师4人
(二)机构职能。
1.宣传贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律、法规,坚持依法治校,贯彻执行县教育局的行政规章制度。
2.配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育分类法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并落地落实。
3.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学,严格控辍保学,推进普及义务教育。
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,坚持科研兴教。负责对本校的教育教学管理,按照义务教育课程计划,开足、开齐课程,全面推进素质教育。
5.按照干部、教师管理权限和规定,负责本校教师人事管理、继续教育、培养培训、职称评聘、考核考评等工作。
6.负责本校财务和基建管理工作,改善办学条件等工作;负责全体教职工五险购买和工资发放。
7.立德树人、质量兴校,负责“移风易俗、小手拉大手”宣传教育工作。
8.承办县、乡镇部门交办的其他事项

(三)人员概况。

在编人员28人,其中行政编制0人,事业编制28

二、财政资金收支情况

(一)财政资金收入情况。

2020年,我收入总额1037.57 万元。

财政资金支出情况。

2020年,支出总额865.88万元,其中: 基本支出482.28万元,项目支出383.6万元。

三、整体预算绩效管理情况

(一)预算管理。

按照相关要求,我校制定了 2020年整体支出绩效 ,包括:1.保障机构正常运转;2.进一步促进义务教育均衡发展,做好义教均衡省级验收工作,确保教育公平;3.学前学前教育普惠率达 100%;4.不断提高教育质量,确保教育质量稳步提升;5.顺利举办小升初;6.整体满意度达到 99%以上。从自评来看,上述目标均已实现,完成情况良好

)结果应用情况。

为促进预算的执行,我校将绩效考核结果作为次年预算

编制的依据,期望各项目积极履行。预算在门户网上进行公开,在实施过程中接受广大人民群众的监督。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2020年,在教育局的领导下,我校认真贯彻落实全国、省、市、县、乡教育大会精神,在全校师生的共同努力下,扎实做好各项工作,整体支出绩效情况较好。

(二)存在问题。

回顾一年来的工作,我校取得了不错的成绩,这得益于教育局的高度重视和悉心指导,但是其中也存在着一些可以改进的问题,比如:管理更精细化。

(二)改进建议。

建议定期举办管理研讨会,管理更精细化。

 

 

 

 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、有资本经营预算财政拨款支出决算表


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