县委统战部2016年决算公开

信息来源: 统战部 发布时间: 2017-10-31 14:41
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一、基本职能及主要工作

县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门,是县委在统战工作方面的参谋和助手。

主要职责是(一)负责协调、监督、检查全县统一战线工作。宣传贯彻统一战线的理论、方针、政策,向县委反映统一战线全面情况,提出开展统战工作的意见和建议,协调统战工作中的重大问题,组织开展统一战线的重大活动。(二)负责联系无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,落实中央、省委、市委、县委关于发挥无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作;受县委委托,向无党派人士通报中央、省委、市委、县委的重大决定和指示精神。(三)负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行;联系少数民族代表人士;协助有关部门做好少数民族党外干部的培养和举荐工作。(四)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作;协调指导做好台胞、台属的有关工作。(五)负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作;受县委委托,领导县工商联党组、指导县工商联工作,协调工商联做好干部管理工作;协调指导县政府宗教事务办公室工作。(六)调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。(七)调查研究党外人士知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子代表人士。

2016年工作完成情况一)加强理论学习,扎实开展“两学一做”专题教育,开展3次专题学习,12次集中学习。(二)切实加强党外人士工作。全年提拔使用党外干部3名,交流调整3名。人大和政协换届时,共安排担任县人大代表35名、党外常委5名;安排担任县政协委员83名、党外常委14名。(三)加强非公有制经济工作。安排非公有制经济人士担任县人大代表6名、担任县政协委员12名。(四)脱贫攻坚工作。2016年我部对联系的新林镇楠木村协调了20余万发发展资金,4户预脱贫户每户给予1000元的帮扶资金和100元的卫生达标奖。

二、部门概况

峨边彝族自治县委统战部属行政单位

三、收支决算总体情况

2016年县委统战部本年收入合计83.94万元,其中:财政拨款收入83.94万元,占100%。(饼状图)


2016年县委统战部本年支出合计86.73万元,其中:基本支出83.94万元,占97%;项目支出2.79万元,占3%。(饼状图)


四、财政拨款收支决算情况

县委统战部2016年度财政拨款收支总决算86.73万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加7.48万元,增长9.44%。原因为工资调标,发放交通补贴。(柱状图)


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委统战部2016年度一般公共预算财政拨款支出86.73万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加7.48万元,增长9.44%。原因为工资调标,发放交通补贴。(柱状图)


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

县委统战部2016年一般公共预算财政拨款支出86.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出68.88万元,占79%;社会保障和就业支出8.39万元,占10%;医疗卫生支出2.53万元,占3%;住房保障支出6.92万元,占8%。(饼状图)


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.    一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项):2016年决算数为66.09万元,完成预算100%

2.    一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)2016年决算数为2.79万元,完成100%

3.    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费(项):2016年决算数为8.39元,完成预算100%
  3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为2.53万元,完成预算100%

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为6.92万元,完成预算100%
     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

县委统战部2016年一般公共预算财政拨款基本支出83.94万元,其中:

人员经费67.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
  公用经费16.52万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

县委统战部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.39万元,完成预算53.54%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.68万元,完成预算73.6%;公务接待费支出决算为0.71万元,完成预算22%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务车改革后公务车运行费下降,执行中央八项规定后压缩接待费支出

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015增加/减少2.89万元,下降39%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.7万元,下降32%;公务接待费支出决算减少1.19万元,下降62%。减少的主要原因是公务车改革后公务车运行费下降,执行中央八项规定后压缩接待费支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算3.68万元,73.6%;公务接待费支出决算0.71万元,22%。具体情况:

如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费3.68万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,201612月底,单位共有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

公务用车运行维护费支出3.68万元。主要用于开展本部门日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.71万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次,75人,共计支出0.71万元,具体内容包括:统战对象迎春餐费0.42万元,接待市级统战系统人员0.29万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

县委统战部2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,县委统战部机关运行经费支出16.52万元,比2015年增加0.34万元,增长2%。原因为发放交通补贴。

(二)政府采购支出情况

2016年度,县委统战部政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于统战部购买办公用品。无对小微企业的政府采购情况。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,县委统战部公有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):指统战机关开展统战工作的专项支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指统战部机关基本医疗保险支出。 
     
6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指统战部机关为职工缴纳住房公积金的支出。 
    7
.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
    
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:四川省乐山市中共峨边彝族自治县委统战部(本级).xls

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