一、物管办基本职能及主要工作
基本职能是贯彻执行国家关于物资流通方针、政策、法规,研究和参与制定行业发展规划、经济政策和工作责任目标。2015年重点工作是研究提出物资市场建设规划和计划,管理和参与管理各类重要生产资料市场、企业; 组织收集、分析处理和发布物资经济信息和有关政策信息。
二、部门概况
峨边彝族自治县物资行业管理办公室为自治县人民政府直属事业单位,具体从事本行政区域内物资行业管理工作。
三、收支预算总体情况
2015年物管办收入预算总额为61.39万元,其中:当年财政拨款收入61.39万元。相应安排支出预算61.39万元,其中:社会保障和就业16.36万元,医疗卫生2.22万元,物资事务40.81万元,项目支出2万元,用于单位办公用房租金。
四、支出预算安排情况
物管办2015年财政拨款决算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务。
基本支出59.391万元,用于单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出2万元,用于单位办公用房租金。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)社会保障和就业16.36万元,主要用于离退休人员支出。
(二)医疗卫生2.22万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
(三)其他物资事务支出42.81万元,主要用于人员工资、日常运转及项目支出。
峨边彝族自治县物资行业管理办公室
2015年3月3日
部门收支预算表
单位:万元
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、财政拨款 |
61.39 |
一、社会保障和就业支出 |
16.36 |
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二、事业收入 |
行政事业单位离退休 |
16.36 |
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三、经营收入 |
二、医疗卫生与计划生育支出 |
2.22 |
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四、其他收入 |
医疗保障 |
2.22 |
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|
三、粮油物资储备支出 |
42.81 |
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物资事务 |
42.81 |
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收入合计 |
61.39 |
支出合计 |
61.39 |
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用事业基金弥补收支差额 |
年末结转和结余结转 |
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上年结转和结余 |
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收入总计 |
61.39 |
支出总计 |
61.39 |
部门财政拨款支出预算表
单位:万元
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科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备 注 |
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类 |
款 |
项 |
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合计 |
61.39 |
59.39 |
2 |
||||
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208 |
05 |
行政事业单位离退休 |
16.36 |
16.36 |
|||
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
16.36 |
16.36 |
||
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.22 |
2.22 |
||||
|
210 |
05 |
医疗保障 |
2.22 |
2.22 |
|||
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
2.22 |
2.22 |
||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
42.81 |
40.81 |
2 |
|||
|
222 |
02 |
物资事务 |
42.81 |
40.81 |
2 |
||
|
222 |
02 |
02 |
一般行政管理事务 |
2 |
2 |
||
|
222 |
02 |
99 |
其他物资事务支出 |
40.81 |
40.81 |
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关于峨边彝族自治县物资行业管理办公室财政拨款“三公”经费预算2015年情况的说明
物管办财政拨款“三公”经费预算2015年情况如下:
一、因公出国(境)经费
2015年物管办安排出国(境)经费预算0万元,与2014年预算持平。
二、公务接待费
2015年物管办安排公务接待费预算0.8万元,较2014年预算下降20%。主要原因:贯彻落实中央、省市县有关厉行节约相关规定。
三、公务用车购置及运行维护费
2015年物管办安排公务用车运行维护费2万元,与2014年预算持平。
峨边彝族自治县物资行业管理办公室
2015年3月3日
2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位:万元
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项 目 |
本年预算数 |
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1.因公出国(境)经费 |
0 |
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2.公务接待费 |
0.8 |
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3.公务用车费 |
2 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
2 |
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(2)公务用车购置 |
0 |
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川公网安备 51113202000104号
