黑竹沟管委会2019年度决算公开

信息来源: 黑竹沟景区管委会 发布时间: 2020-10-30 09:48
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2019年度

峨边县黑竹沟风景名胜区管理委员会决算


目录

 


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。(职能参照政府批准的三定方案)

职能简介:黑竹沟峨边彝族自治县黑竹沟风景名胜区管理委员会基本职能参照政府批准的三定方案:按照规划组织和扶助风景名胜区居民发展具有地方特色的生产和服务事业,保护民族民间传统文化,制止和限制破坏景观、污染环境的生产事业;

组织负责对风景名胜区经营项目的招标和签约工作,监督风景名胜区内进行经营活动的单位和个人依法经营;

负责出售风景名胜区的门票,收取风景名胜资源有偿使用费;

根据风景名胜区资源的特点,向国风外、省内外宣传介绍风景区特色;

指导风景名胜区内的经营企业做好职工培训管理工作,定期对员工进行自然灾害、安全事故应急训练,提高职工的素质;

承办县人民政府交办的其它事项。

(二)2019年重点工作完成情况。

1、继续优化管理服务

严格执行《黑竹沟风景名胜区管理条例》、《峨边彝族自治县黑竹沟风景名胜区门票管理暂行办法》等相关政策,围绕提升旅游综合管理水平,一是进行设施设备检修和维护工作,确保监控系统、售票系统、道闸系统等能够正常运行,为景区开园接待游客提供基础保障;二是开展员工业务和服务礼仪培训,以“零投诉率”为工作目标,提升员工业务能力和服务接待水平,提升游客旅游舒适度与体验度。三是做好门票价格及政策公示,规范门票价格服务,加强价格监督。

2、着力加强宣传营销

一是重创意,策划并执行与湖北易旅行国际旅行社有限公司成都分公司合作,推出“中石化会员日黑竹沟专场活动”,通过提供部分优惠门票,以在线上平台发布活动公告及宣传软文、在线下热门加油站张贴活动海报等方式,吸引中石化客户在特定的日期进景区游览,增加景区游客量和曝光度。

二是搭平台,继续与携程网、同程网开展上销售合作,方便游客购票和了解景区;及时更新微信公众号、景区官网、微博、今日头条等线上推广平台内容,目前各平台粉丝数平稳增长,为建设智慧景区打下了良好的基础。

三是展形象,全面完成景区四季风光片制作,新编并印制景区宣传画册,完成邮票珍藏册定向邮品制作,全方位宣传和展示黑竹沟八大景区四季风光。在第六届四川国家旅游交易博览会视频大赛暨2019乐山首届文旅视频大赛中,由我委选送的《黑竹沟四季》网络累计播放量突破300万次,获得专家评审组的一致好评,从1300余部作品中脱颖而出,斩获高清组一等奖。

3、深入推进人才培训

利用好民族地区旅游人才培养开发示范基地这块牌子,与县文化体育和旅游局联合举办2019年旅游人才培训班,面对峨边贫困人口进行技能培训,为峨边旅游行业培养一批高素质旅游人才队伍。提升贫困户再就业能力,切切实实助力脱贫攻坚。

4、大力开展招商引资

根据县委、县政府工作安排,黑竹沟景区和川旅投达成战略合作意向,并初步确定《黑竹沟景区生态旅游项目投资合作框架协议书》,通过黑竹沟景区核心带动作用带动旅游开发,引导景区内旅游、经济及相关服务业的发展,推动乡村脱贫,实现乡村振兴。

引进锦江宾馆集团提升旅游服务质量,黑竹沟迷都酒店已委托给川旅投旗下的锦江旅游饭店管理有限公司运营,酒店将依托锦江饭店公司优秀的酒店管理经验和资源,提升基础设施,提高服务水平,优化营业环境,提升酒店品质,增加客源,实现最大化收益。

二、构设置

黑竹沟管委会下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。


     第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

 2019年度收、支总计994.08万元。与2018年相比,收、支总计各减少59.24万元,减少5.9%。主要变动原因是:黑竹沟管委会项目有所减少。

 

二、入决算情况说明

2019年本年收入合计544.76万元,其中:一般公共预算财政拨款收入222.46万元,占41%;政府性基金预算财政拨款收入322.3万元,占59%

 

 

三、出决算情况说明

2019年本年支出合计637.50万元,其中:基本支出213.91万元,占34%;项目支出423.59万元,占66%   

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计994.08元。与2018年相比,收、支总计各减少减少59.24万元,减少5.9%。主要变动原因是:黑竹沟管委会项目有所减少。    

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出235.89万元,占本年支出合计的37%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少210.14万元,下降47.11%。主要变动原因是管委会人员减少,项目多由基金支出。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出235.89万元,主要用于以下方面文化旅游体育与传媒(类)支出184.51万元,占78%社会保障和就业(类)支出23.07万元,占10%卫生健康支出4.8万元,占2%农林水支出(类)支出8.53万元,占4%;住房保障支出14.98万元,占6%


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为238.89完成预算100%。其中:

1. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项): 支出决算为126.15万元,完成预算100%

2. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 支出决算为58.36万元,完成预算100%

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为6.40万元,完成预算100%

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为16.01万元,完成预算100%

5、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出决算为0.66万元,完成预算100%

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医(项):支出决算为4.8万元,完成预算100%

7、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为8.53万元,完成预算100%

8、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出决算为14.98万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出213.91万元,其中:人员经费186.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费住房公积金等。
  日常公用经费27.69万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算3万元,占100%。具体情况如下:


1. 因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算2018年持平

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2018年减少0.09万元,下降3%。主要原因是按照中央八项规定,厉行节约,严格控制公务接待费用

国内公务接待支出3万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待31批次,320人次(不包括陪同人员),共计支出3万元,具体内容包括:省、市级相关单位督导调研工作,学习业务,上级领导、市级部分考察学习以及区县相关单位工作交流和招商引资等发生的住宿用餐费用。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出401.61万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。 

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,管委会机关运行经费支出27.69万元,比2018年增加2.19万元,增长7%主要原因是脱贫攻坚工作和景区宣传工作增加。

(二)政府采购支出情况

2019年,管委会政府采购支出总额305.37万元,其中:政府采购货物支出70万元、政府采购工程支出75.37万元、政府采购服务支出160万元。主要用于全县旅游策划、黑竹沟景区生态厕所新建工程。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,黑竹沟管委会共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对黑竹沟景区门票运营费项目)开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看保障机关正常运转方面包括用于机关干部工资、社会保险、住房公积金等基本行政运行、单位医疗保险、单位养老保险、单位职业年金等使用规范支出及时。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看项目绩效工作对各项目的资金使用规范,资金支付进度,起到了良好的监督作用。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“黑竹沟景区门票运营费项目绩效目标实际完成情况。

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

黑竹沟景区门票运营费

预算单位

峨边彝族自治县黑竹沟风景名胜区管理委员会

预算执行情况(万元)

预算数:

200万元

执行数:

158.73万元

其中-财政拨款:

200万元

其中-财政拨款:

158.73万元

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成黑竹沟景区门票5万张的印制,景区雨季垮塌以及冬季因风雪造成的景点设施维护包括(栈道、厕所、路面以及相关的附属设施)的维护人工费、材料费,门票日常的维护、运营开支,蜂巢岩、马里冷旧景点的小形状栈道新建,标志标牌的更换、景点厕所的改建,

完成黑竹沟景区门票5万张的印制,景区雨季垮塌以及冬季因风雪造成的景点设施维护包括(栈道、厕所、路面以及相关的附属设施)的维护人工费、材料费,门票日常的维护、运营开支,蜂巢岩、马里冷旧景点的小形状栈道新建,标志标牌的更换、景点厕所的改建,

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

景区门票印制

门票印制5万张

门票印制5万张

项目完成指标

数量指标

景区两个景点的新建栈道

360米

360米

项目完成指标

数量指标

 景区两个景点厕所用电设施

电缆线1600米

电缆线1600米

项目完成指标

质量指标

工程验收合格率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

重点工程完成率

100%

100%

……

质量指标

景区自然资源保护

尽量减少自植被的破坏,保护自然环境

尽量减少自植被的破坏,保护自然环境

效益指标

时效指标

项目完成进度

按合同约定完成进度

按合同约定完成进度

效益指标

时效指标

资金拨付情况

按合同约定完成进度,项目完成后及时验收审计支付。

按合同约定完成进度,项目完成后及时验收审计支付。

……

经济效益

指标

完善景区门票系统,加大门票监控力度,同时增加出票效率

增加景区门票收入

增加景区门票收入

满意度指标

满意度指标

游客满意度

≧95%

≧95%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《黑竹沟管委会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对黑竹沟景区门票运营费项目、开展了绩效评价,《黑竹沟景区门票运营费项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。


第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

8.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   11、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项): 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

   12、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 反映除文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出以外的其它用于文化和旅游方面的支出。

   13、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

   14、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出

   15、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述情况以外用于社会保障和就业方面的支出

   16、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位、下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休工员、红军、才战士待遇人员的医疗保险。

17、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外其它用于扶贫方面支出。

   18、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)反映行政事业单位用财政拨款资金和其它资金等安排的住房改革支出。


四部分 附件

附件1

 

乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会2019年

部门整体支出绩效评价报告

 

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

黑竹沟管委会是参照公务员执法事业单位,没有下属单位。

(二)机构职能

职能简介:黑竹沟峨边彝族自治县黑竹沟风景名胜区管理委员会基本职能参照政府批准的三定方案:按照规划组织和扶助风景名胜区居民发展具有地方特色的生产和服务事业,保护民族民间传统文化,制止和限制破坏景观、污染环境的生产事业;

组织负责对风景名胜区经营项目的招标和签约工作,监督风景名胜区内进行经营活动的单位和个人依法经营;

负责出售风景名胜区的门票,收取风景名胜资源有偿使用费;

根据风景名胜区资源的特点,向国风外、省内外宣传介绍风景区特色;

指导风景名胜区内的经营企业做好职工培训管理工作,定期对员工进行自然灾害、安全事故应急训练,提高职工的素质;

承办县人民政府交办的其它事项。

(三)人员概况。

管委会编制数为14人,其中行政编制9人,事业编制5人,2018年12月底,在编制人员12人,行政编制7人,事业编制5人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年管委会本年收入544.76万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年管委会本年支出637.50万元。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

管委会在年初时就已经制订部门绩效目标制定、年终目标完成100%、预算编制准确、支出控制得力、预算动态调整、按时完成执行没有违规记录等情况。

(二)专项预算管理。

管委会专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成及时违规记录情况。

(三)结果应用情况。

管委会于年底进行了绩效目标公开和自评公开、整体绩效工作取得了很好的效果,根据年初制订的整体绩效,对单位的资金管理,节省开支,按时完成资金支付进度,规避资金风险都取得了很好的管理作用

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

按照预算绩效管理要求,本部门对2018年整体支出开展绩效自评,自评得分100分,

(三)存在问题。

一是预算编制有待优化,二是预算编制与实际支出项目有的还存在差异。

(三)改进建议。

1、细化预算编制工作;

2、加强财务管理,严格财务审核

3、完善资产管理,抓好“三公”经费控制。

 

 

 

 

 

附件2

 

黑竹沟管委会门票运营

项目2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.风景名胜区的门票收入和名胜资源有偿使用费应当专门用于风景名胜区的保护和管理以及风景名胜内财产的所有权、使用权人损失的补偿。我景区主要用于门票系统日常的运营和维护,黑竹沟景区的基础设施建设,以及黑竹沟景区景点的维护。

2.项目立项按照相关立项政策,申报是财政收支两条线进行。

3.管委会专门制订了门票运营费用的管理使用办法,我景区主要用于门票系统日常的运营和维护,黑竹沟景区的基础设施建设,以及黑竹沟景区景点的维护。

4.资金分配的原则主要以门票的运营为主,就是门票处的维护,人员工资,日常开支等,其余资金用于黑竹沟景区基础设施建设。

(二)项目绩效目标。

1.2019年项目内容:完成黑竹沟景区门票5万张的印制,景区雨季垮塌以及冬季因风雪造成的景点设施维护包括(栈道、厕所、路面以及相关的附属设施)的维护人工费、材料费,门票日常的维护、运营开支,蜂巢岩、马里冷旧景点的小形状栈道新建,标志标牌的更换、景点厕所的改建,

2. 项目基本实现了绩效目标,全年完成绩效的100%

3. 绩效内容与与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

项目绩效自评,检查资金使用规范,申请资金按收支两条线进行,资金支付进度规范及时。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2019年门票运营项目资金申报使用情况都规范及时,没有进行过调整。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。管委会门票使用除日常门票处日常管理、工资以外,其它项目是单位领导通过党工委会上讨论,使用方式,支付方式,支付时间。

2.资金到位。管委会门票运营费,是由黑竹沟景区收缴门票并上缴县财,再根据预算到县财政申请资金,2019年申请资金到位100%。

3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况:门票运营费用全年支出158.73万元,资金使用的安全、规范及有效,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

(三)项目财务管理情况。

管委会各项目目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

项目由于县发改局立项,再由政府采购统一招标,管委会与中标单位签订合同,按合同约定和完成工程量向财政申请直接支付相关资金。

(二)项目管理情况。管委会门票各项目根据相关法律法规及项目管理制度,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定进行规范管理。

(三)项目监管情况。黑竹沟管委会目主管部门为加强项目管理制订了项目管理办法,并制订了资金使用上2万元过党工委会讨论的规定,保证了资金的使用规范,支付及时。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

完成了黑竹沟景区门票5万张的印制,景区雨季垮塌以及冬季因风雪造成的景点设施维护包括(栈道、厕所、路面、以及相关的附属设施)的维护人工费、材料费、门票日常的维护、运营开支、蜂巢岩、马里冷旧景点的小形状栈道新建,标志标牌的更换、景点厕所的改建,完成目标100%。

  (二)项目效益情况

   完善了景区基础设施建设,增加了旅游吸引力,完善了景区门票系统,加大了门票监控力度,同时增加了出票效率,增加了景区门票收入,景区吸引力有所增加,景区接待能力有所提升,景区收入有所增加,景区旅游环境得到改善。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

管委会门票运营项目支出绩效评价指标体系对项目的规范,资金的使用规范、资金支付规范,都起到了很好的监督作用。使管委会在项目资金的管理上,更加完善。

(二)存在的问题。

由于近几年来,修路及各方面问题,导致黑竹沟景区门票一直都收入不算高。

(三)相关建议。

大力发展峨边旅游,加大景区基础设施建设,加大新景点的开发力度,积极招商引资,从而不断增加门票收入,增加县旅游收入。

 

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

四川省乐山市峨边彝族自治县黑竹沟风景名胜区管理委员会(本级).XLS


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