峨边供销社2018年部门决算编制的说明

信息来源: 信息中心 发布时间: 2019-10-20 11:36 浏览:
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2018年度

峨边彝族自治县供销合作社联合社部门决算


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公开时间:20191012

 

       第一部分 部门概况.................................... 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置....................................... 3

第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 3

一、入支出决算总体情况说明....................... 3

二、入决算情况说明............................... 3

三、出决算情况说明............................... 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....... 3

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............ 3

八、政府性基金预算支出决算情况说明................. 3

九、 有资本经营预算支出决算情况说明.............. 3

一、其他重要事项的情况说明.......................

第三部分 词解释.................................... 3

四部分 附件........................................ 3

附件1............................................. 3

附件2............................................. 3

五部分 附表........................................ 3

一、收入支出决算总表............................... 3

二、收入总表....................................... 3

三、支出总表....................................... 3

四、财政拨款收入支出决算总表....................... 3

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)..... 3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................. 3

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............. 3

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............. 3

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............. 3

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 3

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......... 3

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 3

十三、国有资本经营预算支出决算表................... 3

 


 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策,全面落实县委、县政府关于农业农村工作的决策部署,向县委、县政府及有关部门反映成员社的意见和要求,维护其合法权益。

2、发展并指导成员社兴办 农民专业合作社、组建各类行业协会和合作经济联合会,提高农民的组织化程度,引领农民进入市场。

3、组织实施新农村现代流通网络工程建设,构建农村现代流通体系,大力发展农业生产资料、农副产品、日用消费品等连锁经营。

4、组织开展农产品市场体系建设,推进农业产业化经营,搭建农超对接、市场信息服务平台,促进农产品流通,帮助农民增收。

5、组织开展农村社会化服务体系建设,发展“三农”综合服务中心,发展农村电子商务,搭建农村生产生活资料供应平台、经营性服务和公益性服务的公共平台,参与和推进农村和谐社区建设。

6、充分发挥农业生产资料供应主渠道作用,建立完善农业生产资料储备制度,保障农业生产资料供应,稳定农业生产资料价格,确保广大农民用上放心的农业生产资料。

7、监督本级社有资产,确保社有资产保值增值。

8、指导成员社的组织建设和改革发展,协调成员社之间的关系,负责人才队伍建设和培训教育,发挥群体联合优势,增强基层组织为农服务和助农增收的能力。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

1.加快改革步伐认真贯彻落实中央、省、市、县关于深化供销合作社综合改革的精神,我社落实了峨边合作社综合改革资金250万,编制了《供销综合改革及品牌创建经费管理办法》和供销综合改革资金使用方案。

2.基层组织建设。进一步按照“企业+专业合作社+农户”的产业化经营模式,加强农民专业合作社经济组织建设工作。领办了神农种养殖专合社、小萍种养殖专合社、岩鹰生态种植养殖专合社等3家。我社进一步完善农村社会化服务体系建设,结合移风易俗工作,切实增强为农服务,新建了桠桠村、白果村、建华村综合服务社3个,为村民日常生活提供便利。

3.脱贫攻坚工作。供销社帮扶毛坪镇建华村,帮扶干部3人,帮扶贫困户23户,开展文化下乡扶贫暨移风易俗文艺汇演2次,开展走基层送温暖活动1次,慰问困难户10户。七一建党节慰问建华村老党员4人,开展“同吃同住同劳动”活动1次。                                                                                        

4.安全维稳工作。我社认真落实社会治安综合治理、维护社会稳定工作,严格执行《信访条例》按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求,建立健全信访工作台账,共接待解决信访维稳事件34人次,及时落实来访群众反映的诉求,及时完成上级交办的信访工作任务,全力配合相关单位调处矛盾纠纷。

认真抓好安全生产大检查、安全隐患大排查。特别对大坪仓库房和赵家坪(原土产公司笋子厂)的安全检查,尤其是节假日和汛期加大巡查力度,并进行台账登记,确保安全无事故。

 5. 做好两协会服务保障工作。为加大地方农产品品牌培育,壮大特色产业,拓展农产品营销渠道,按照县委县政府的工作安排,我社运营管理电子商务协会和峨岭云边公用品牌协会,根据双协会2018工作重点,拨付双协会运营费30000元;为促进我县山区现代农业发展,推动自治县新型农业经营主体通过实践学习,查缺补短,以创新顺应市场消费形式,组织协会成员开展县外峨岭云边观摩学习主题活动2次;为创造好峨岭云边公用品牌,完成“天赐天麻”等13款商标注册和品牌标识网标产权注册,完成“峨边竹笋”等三款农产品地理标志商标注册的前期工作,在乐山建设“壹村壹品”峨边形象店1家。

6.“四川扶贫”集体商标申报。以“四川扶贫”集体商标助推我县优质农产品销售,创新扶贫产品销售体系、促进精准脱贫,组织了3家专合社、2家公司进行“四川扶贫”集体商标的培训,有2家已成功申报,待省农产品经营集体审批。

二、构设置

县供销社下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。


 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计156.70万元。与2017年相比,收、支总计各增加81.45万元,增长108%。主要变动原因是供销综合改革业务量增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计155.72万元,其中:一般公共预算财政拨款收入145.54万元,占93%;政府性基金预算财政拨款收入10.18万元,占7%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计145.71万元,其中:基本支出71.69万元,占49%;项目支出74.03万元,占51%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计156.70万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加81.45万元,增长108%。主要变动原因是供销综合改革业务量增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出135.54万元,占本年支出合计的93%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加61.26万元,增长82%。主要变动原因是供销综合改革业务量增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出135.54万元,主要用于以下方面:商业服务业等支出(类)119.47万元,占88%社会保障和就业支出(类)7.71万元,占6%医疗卫生与计划生育支出(类)1.6万元,占1%住房保障支出(类)4.76万元,占4%城乡社区支出(类)1.99万元,占1%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为135.54完成预算43%。其中:

1.商业服务业等(类)商业流通事务(款)行政运行(项): 支出决算为47.44万元,完成预算100%

2. 商业服务业等(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为65.04万元,完成预算26%,决算数小于预算数的主要原因是双协会品牌创建资金未用完。

3. 商业服务业等(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项): 支出决算为6.99万元,完成预算100%

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为5.51万元,完成预算100%

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为2.2万元,完成预算100%

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为1.6万元,完成预算100%

7.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算为1.99万元,完成预算100%

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为4.76万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出61.49万元,其中:

人员经费49.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、住房公积金等。
  公用经费11.61万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.43万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.43万元,占100%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加0万元,增长0%

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元,增长0%

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201812月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.43万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2017年减少0.18万元,下降29%。主要原因是遵守中央八项规定例行节俭节约

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次,35人次(不包括陪同人员),共计支出0.43万元,具体内容包括:接待乐山市供销社对我县供销改革调研、财务统计指导和我县电子商务考察。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元,

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出10.18万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对供销综合改革及品牌创建经费项目开展了预算事前绩效评估,对供销综合改革及品牌创建经费1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取供销综合改革及品牌创建经费1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对供销综合改革及品牌创建经费1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看从评 价情况来看,预、决算编制合理,支出高效规范,财政支出既确 保了机关正常运转,又保障了重点项目开支,财政支出绩效良好。本部门还自行组织了1个项目绩效评价。

1.    项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“供销综合改革及品牌创建经费”等1个项目绩效目标实际完成情况。

2.    供销综合改革及品牌创建经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数250万元,执行数为65.04万元,完成预算的26%。通过项目实施,保障了供销综合改革工作推进和双协会工作的推进,发现的主要问题:对供销社的成员单位监督指导力度不够。下一步改进措施:加大对县社下属企业的监督指导,加大资金帮扶力度。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

供销综合改革及品牌创建经费

预算单位

县供销社

预算执行情况(万元)

预算数:

250

执行数:

65.04

其中-财政拨款:

250

其中-财政拨款:

65.04

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1.   成立供销投资公司

2.   新建基层社2

3.   保障双协会工作稳步推进,打造峨边农产品品牌

打响了“峨岭云边”公用品牌,使峨边农副产品走出去,农民实现了增收

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

村级综合服务社

3

3

项目完成指标

数量指标

专业合作社

3

3

项目完成指标

数量指标

农村电商培训

100

100

项目完成指标

数量指标

商标注册

13

13

项目完成指标

数量指标

地理标志商标申请

3

3

项目完成指标

质量指标

完成质量

100%

100%

项目完成指标

时效指标

资金拨付进度

完工后及时组织验收并支付

完工后及时组织验收并支付

效益指标

社会效益

农户抱团发展意识

有所提高

有所提高

效益指标

社会效益

助推“峨岭云边”走出山区

知名度有所提高

知名度有所提高

满意度指标

满意度

项目主管部门满意

100%

100%

 































(二)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《县供销社部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,县供销社机关运行经费支出10.92万元,比2017年增加1.66万元,增长18%。主要原因是供销综合改革工作经费增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,县供销社政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,县供销社共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 


 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。

 4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非 财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。      

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。

 8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制 度由单位实际缴纳的职业年金支出。其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其 他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保 险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国 家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 10. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行 (项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本 支出。一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员 管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。其他商业流通事务(项):指除上述项目以外其他用于商业流通事务方 面的支出。其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出 (项):指其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项): 用于其他固有土地出让安排的支出。其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项):反映出除上述项目外其他用于城乡社区方面的支出。

 13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

 14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。

15.“三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费 22 反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理 的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


四部分 附件

 

附件1

县供销社部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

根据峨委办[2019] 50号《关于印发县供销社三定方案的通知》文件,峨边县供销社为县政府直属事业单位,“三定”方案核定内设机构为2个:分别是办公室、综合业务股。

(二)机构职能。

峨边县供销社的主要职责是:

1、贯彻执行党的路线、方针、政策,全面落实县委、县政府关于农业农村工作的决策部署,向县委、县政府及有关部门反映成员社的意见和要求,维护其合法权益。

2、发展并指导成员社兴办 农民专业合作社、组建各类行业协会和合作经济联合会,提高农民的组织化程度,引领农民进入市场。

3、组织实施新农村现代流通网络工程建设,构建农村现代流通体系,大力发展农业生产资料、农副产品、日用消费品等连锁经营。

4、组织开展农产品市场体系建设,推进农业产业化经营,搭建农超对接、市场信息服务平台,促进农产品流通,帮助农民增收。

5、组织开展农村社会化服务体系建设,发展“三农”综合服务中心,发展农村电子商务,搭建农村生产生活资料供应平台、经营性服务和公益性服务的公共平台,参与和推进农村和谐社区建设。

6、充分发挥农业生产资料供应主渠道作用,建立完善农业生产资料储备制度,保障农业生产资料供应,稳定农业生产资料价格,确保广大农民用上放心的农业生产资料。

7、监督本级社有资产,确保社有资产保值增值。

8、指导成员社的组织建设和改革发展,协调成员社之间的关系,负责人才队伍建设和培训教育,发挥群体联合优势,增强基层组织为农服务和助农增收的能力。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

(三)人员概况。

峨边县供销社机关共有编制6 人。其中参照公务员法管理 的事业编制6 人。现有在职在岗人员5人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018 年收入决算总计为155.72万元。其中,一般公共预算财政拨款收入 145.54 万元,政府性基金预算财政拨款10.18万元。收入决算总计较 2017 年减少 89.94万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2018 年本年支出决算总计为145.72万元。其中,基本支出 61.51 万元,占 49%。项目支出50.8万元,占51%

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

峨边县供销社2018 年预决算编制本着合法性、真实性、完 整性、科学性、稳妥性、重点性和绩效性原则,严格做到预算编制符合《中华人民共和国预算法》和国家其它法律、法规的要求;做到了认真搞好预算收支预测,严格以本单位经济发展计划和履 行职能的需要为依据,对每一个收支项目的数字指标进行了认真测算,并力求准确;预算编制体现了综合预算的思想,对各项财政资金和其它收入,统一管理,统筹安排,统一编制综合财政预算;做到了预算收入的预测和安排支出预算的方向科学,预算编制的程序设置和方法科学;做到了稳妥可靠,量入为出,收支平衡;做到了本着保工资、保运转、保民生、促发展的保障序列,在兼顾一般的同时,优先保证重点支出;强调绩效;及时完 成基础信息更新,按时报送预算草案。

(二)专项预算管理。

县供销社2018年五专项预算。

(三)结果应用情况。

2018 年,全县供销社系统工作总体上呈现出健康持续、提质增效、全面发展的良好态势,各项工作稳步推进并取得明显成效,全面完成了县委、县政府交办的各项目标任务,工作质量和 服务效能整体提升。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

从自评情况来看,县供销社预、决算编制合理,支出高效规范,及确保了机关正常运转,又保证了重点项目开支,财政支出绩效良好,综合考核自评得分 100分。

(二)存在问题。

整体支出绩效评价工作 还存在个别考核指标设定不准确,不完善。

(三)改进建议。

建议进一步完善绩效 评价工作制度,加强绩效管理工作培训。


 

附件2

2018年供销合作社综合改革及品牌创建经费项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

2018年峨边县供销合作社综合改革及品牌创建经费项目管理体系较完整,组织实施流程合规,项目推进有力,资金监管到位,高效的促进了年度供销合作社事业发展,强化农村流通网络体系建设工作的顺利完成。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

峨边县供销社依据《中共峨边彝族自治县委峨边彝族自治县人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》(峨委发〔201716号)按照加快培育新型农业生产经营服务主体,建设满足当地农村居民生产生活多样化需求,服务功能完善的村级综合服务社;扶持供销合作社系统企业发展;和打造“峨岭云边”公用品牌的总体要求。

(二)绩效分析

1、项目决策

为认真贯彻落实《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》(中发〔201511号)、《中共四川省委四川省人民政府关于深化供销合作社综合改革的意见》(川委发〔201622号)、《中共乐山市委乐山市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》(乐委发〔20175号)的文件精神要求,峨边县政府结合本县实际,为了促进我县供销合作社事业发展;为了提升为农服务能力,提高农民素质,促进农业生产,农民增收;为了健全农村流通网络体系建设,加快发展现代农业,履行社会责任而设立本项目。

 2、项目管理

县供销社根据《关于印发供销合作社综合改革及品牌创建资金管理办法(试行)的通知》(峨边供〔201835号)、《2018年度峨边县供销综合改革资金分配使用方案》、《峨边彝族自治县电子商务协会·2018年工作重点》、《峨边彝族自治县峨岭云边公用品牌协会·2018年工作重点》的内容,在项目执行中很好的履行了从管理制度的制订到项目申报、督查、验收等全部管理、控制过程。资金使用规范,使用过程中未发现挤占、挪用等违规现象。

 3、项目绩效

项目目标完成情况:

数量指标:村级综合服务社3家;专业合作社3家;农村电商培训100人;商标注册13个;地理标志商标商标申请3个。质量指标:完成质量100%。实效指标:资金拨付进度,完工后及时组织验收并拨付,拨付率100%

项目效益情况:

效益指标:社会效益,农户抱团发展意识有所提高;“峨岭云边”公用品牌知名度有所提高。成本指标:本项目实际支付资金控制在预算范围内。满意度指标:主管部门满意,满意度100%

四、 存在主要问题

2018年供销合作社综合改革及品牌创建经费在资金的使用上只起到引导作用,还需要持续关注后期的效果,看项目本身的可持续状况如何,看改造后对农民增产、增收的积极影响程度,为进一步强化为农服务意识,进一步深化供销社事业发展改革夯实基础。

五、 相关措施建议

    通过2018年峨边县供销合作社综合改革实践,发现在实际操作过程中还存在实施规范文件部分标准要求制定过高,没有充分考虑基层底子薄基础差的实际情况;为更好的利用财政预算资金,使有限资金能发挥更大的引领作用,对

资金使用管理办法及项目实施规范进行完善是必须要做的工作。

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

附件:四川省乐山市峨边彝族自治县供销社(本级)(1).xls

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