峨边县民政局2017年部门决算编制说明

信息来源: 民政局 发布时间: 2018-10-15 15:07
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一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。按照县政府批准的三定方案,县民政局属县人民政府工作部门,其主要职责是:贯彻执行党和国家民政工作的各项方针、政策及法律、法规。拟订民政工作规范性文件和地方性政策措施;编制全县民政事业中、长期发展规划,制定年度工作计划并组织实施和监督检查。负责社会救助、救灾救济、双拥优属、优待优抚、村民自治、社区建设、民间组织管理、行政区划、地名管理、婚姻登记、收养登记、殡葬改革、社会福利、慈善事业、老龄工作等。

(二)2017年重点工作完成情况。

1.脱贫攻坚工作

(1)社会保障扶贫2017年专项工作。完成了《社会保障扶贫2017年专项工作计划》的项目内容:一是全面加强农村最低生活保障,进一步完善农村最低生活保障制度,加强与扶贫开发政策的有效衔接,充分发挥低保政策在脱贫攻坚的兜底保障功能,从2017年1月起,农村低保保障标准线从每人每年3100元提高到3420元,实现“两线合一”。

二是实施特殊困难群体居家和集中救助帮扶333人,对建档立卡贫困人口中特殊困难群体实施居家和集中救助帮扶,取得“剥离家庭负担,解放劳动力,助力脱贫攻坚”的良好社会效果。三是加强贫困残疾人扶助力度,对持有第二代《残疾证》的低保对象发放残疾人生活补贴70元/人·月,人均每月提高10元。

(2)联系村帮扶工作:截止2017年底,所帮扶的新林镇水井村成功退出贫困村序列,年度帮扶的14户贫困户如期脱贫,并通过了省级验收。

2.社会救助工作

(1)城乡低保工作:一是按期落实了低保调标,从2017年1月起,农村低保保障标准线从每人每年3100元提高到3420元;二是按照精准扶贫、精准脱贫和以户为单位,计算家庭总收入后按标施补、应补尽补、应保尽保动态管理要求,结合我县实际情况,4月份组织实施低保兜底“回头看”专项行动,12月结合市巡视组反馈我县农村低保问题,在全县开展农村低保动态复核整改;三是加强低保对象与扶贫对象的衔接,加强低保对象动态管理,严格审批程序,以户为单位,应保尽保,应扶尽扶,应退尽退;组织开展了低保对象与扶贫对象信息核对2次;四是加强低保对象审批入户抽查工作,全年组织安排到平等、沙坪、觉莫、毛坪等重点乡镇开展入户调查200多户;五是加强低保动态管理,全年新增城乡低保对象741户、1997人(其中,农村低保714户、1953人,城市低保27户、44人),退出城乡低保对象676户、1741人(其中农村低保556户、1509人、清退城市低保120户、232人);六是按月审核低保资金的发放,全年发放城乡低保补助金 2570.58万元。

(2)城乡医疗救助工作:一是完成资助困难群众参加基本医疗保险年度工作;二是审核困难群众医疗救助3530人次,发放救助资金532.2万元;三是加强绿色通道救助工作,实施绿色通道救助四户,涉及借款金额15万元。

(3)城乡困难群众临时救助工作:针对因火灾、交通事故等意外事件,家庭成员突发重大疾病等原因,导致基本生活暂时出现严重困难的家庭,或者因生活必须支出突然增加超出家庭承受能力,导致基本生活出现严重困难的家庭实施临时救助,共审核救助563人,发放救助金75.6万元,其中城乡低保人员205人,城乡特困人员7人,其他需要救助对象351人。

(4)矽肺、尘肺病人救助工作:一是按期完成县委政府安排布置的原大堡煤矿工人的救助政策;二是对57名矽肺病、101名人尘肺病人政策性资金审核发放100余万元。

3.优抚安置工作    

(1)按月对562名优抚对象审核发放抚恤补助金,完成对540名在乡优抚对象定期增长补发工作。

(2)完成对年度新增优抚对象34人资格审核,其中60岁农村籍退役士兵28人,伤残军人3人,参战退役人员2人,病退军人1人。

(3)开展重点优抚对象解“三难”工作:一是组织334名重点优抚对象及其配偶参加2018年居民医疗保险;二是落实对困难优抚对象的帮扶,审核发放优抚医疗补助11.98万元,困难补助1.75万元,房屋维修补助1.2万元。

(4)开展节日走访慰问:在“春节”“八一”等节日均开展慰问活动,全年累计发放慰问金40余万元。

(5)开展“烈士寻亲”活动:按照县委政府的安排部署,组织开展“烈士寻亲”活动,分别在峨边门户网站、乐山新闻网、新华网、四川在线等媒体发布“烈士寻亲”公告,同时也向全国各地民政部门发函,恳请协助我县寻亲,目前已寻找到多名烈士亲人。

(6)退役士兵安置工作:一是认真做好退役士兵(士官,以下简称退役士兵)安置工作,年度接收退役士兵39名,安置39名,安置率达100%:二是按照《四川省人民政府关于发放自主就业退役士兵地方经济补助的通知》(川府函[2012]218号)规定,发放一次性地方经济补助金74.2万元;三是严格按照省市文件精神,落实了2名军休干部政治、生活待遇。

(7)转业士官安置工作:完成转业士官3人安置任务。

4.救灾福利工作

(1)认真做好防灾减灾工作,年初制定工作计划,严格值班值守和领导带班制度,采取有力措施,确保安全度汛。

(2)严格救灾物资管理使用制度,建立救灾物资账簿,做好物资出、入库登记,做到家底清楚、账实相符,完成了95人次灾害信息员的培训。

(3)对全县所有避难场所进行了检查、完善,发现存在问题3个,已及时整改完善。

(4)及时下发各类救灾资金92万元,确保全县19个乡镇有足够的资金开展救灾救济工作。

(5)加强农村留守儿童、留守妇女、老人的摸底排查及关爱帮扶,全年未发现侵害儿童、妇女及老人的重大事件。

(6)加强孤儿和艾滋病病毒感染儿童保障工作,及时认定身份并录入上报相关系统信息,落实孤儿基本生活配套经费,确保基本生活费及时足额发放到位,发放孤儿基本生活保障金共计29.24万元。

5.社会事务

(1)登记各类社会组织35个,其中社会团体28个,民办非企业单位7个,其中,2017年新审批3个社会团体;完成社会组织年检,开展社会组织的执法监察工作,我县暂未发现违法社会组织和非法社会组织。

(2)有序推进第二次全国地名普查,今年,我局强化地名普查宣传和技术指导,做好地名普查实施阶段各项工作,目前收集地名目录4000条,完成峨边与沐川界线联检及平安边界线创建活动;做好街路牌维护和门牌号查漏补缺设置工作。

(3)积极开展殡葬改革工作,及时报送殡葬改革宣传信息材料,积极推进惠民殡葬,发放惠民殡葬161人173000元;做好清明节期间文明祭扫安全服务保障工作,倡导低碳文明的祭扫方式,厚养薄葬殡葬观念逐步深入人心。

6.基层政权建设工作

(1)按期完成村(社区)换届选举工作。

(2)配合组织、纪检部门开展对村、社区干部的培训3次,培训村组干部200人。

(3)开展对《组织法》《选举条例》等法律法规的宣传,发放宣传资料500余份,全县129个村全面实施《三议群众工作法》。

(4)按要求完成村务公开、村规民约的指导落实工作。

7.其他业务工作

(1)完成移风易俗民政承担相关工作:一是“12349”居家养老服务平台,覆盖4个乡镇;二是建立村级老年协会19个,开展各类“敬老”活动2次;三是对事实孤儿救助帮扶实现全覆盖;四是完善学前教育到高等教育贫困学生资助体系,开展农村留守儿童关爱保护专项行动;全年资助贫困学生29人,70000元;五是完成以村为单位,建立“红白理事会”;六是完成“勤俭持家示范村”达到50%以上。

(2)“日间照料中心”建设。投入资金40.7万元,完成大坪社区锦兴日间照料中心等7个日间照料中心的改造提升,配备了必要的日间照料用品。

(3)完成“大家庭”建设相关工作:对符合入住“大家庭”的对象开展再次摸底核实,组织召开现场会1次,接受各级领导检查3次,“大家庭”的救助模式已成为全市居家和集中救助工作的特色亮点。

二、部门概况

四川省峨边彝族自治县民政局下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。

三、收支决算总体情况说明

2017年四川省峨边彝族自治县民政局本年收入合计

2200.95万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2122.60万元,占96.44%;政府性基金预算财政拨款收入78.35万元,占3.56%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

 

 

 

 

(图1:收入决算结构图)(饼状图)

2017年四川省峨边彝族自治县民政局本年支出合计2067.33万元,其中:基本支出444.11万元,占21.48%;项目支出1623.22万元,占78.52%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

 

 

 

 

 

(图2:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计3349.26万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加174.06万元,增长5.48%。

 

 

 

 

(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2007.72万元,占本年支出合计的97.11%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加192.82万元,增长10.62%。

 

 

 

(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2007.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1.78万,占0.09%,;教育支出0万元;社会保障和就业支出1960.21万元,占97.63%;医疗卫生支出24.23万元,占1.21%;住房保障支出21.5万元,占1.07%。

 

 

 

 

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)机关事务(款)信访事务(项): 支出决算为1.78万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务支出(款)行政运行(项): 支出决算为223.69万元,完成预算100%,决算数大于预算数。

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务支出(款)一般行政管理事务(项):支出决算为29.4万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务支出(款)拥军爱民(项):支出决算为49.38万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务支出(款)(项)老龄事务(项):支出决算为110.7万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务支出(款)行政区划和地名管理(项):支出决算为33.29万元,完成预算55.03%,决算数小于预算数的主要原因上级中途增加全国第二次地名普查资金,按进度拨款。

7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务支出(款)基层政权和社区建设(项):支出决算为18.65万元,完成预算65.09%,决算数小于预算数的主要原因是上级补助社区建设经费。

8.社会保障和就业支出(类)民政管理事务支出(款)其他民政管理事务(项):支出决算为78.26万元,完成预算84.68%,决算数小于预算数的主要原因是上级补助。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休费(项):支出决算为1.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):支出决算为24.87万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为27.33万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为11.55万元,完成预算69.2%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):抚恤支出决算为84.45万元,完成预算95.58%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

14.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员军人定补(项):支出决算为160.03万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项):支出决算为5.98万元,完成预算26.60%,决算数小于预算数的主要原因是按工程进度付款。

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待金(项):支出决算为54.22万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):支出决算数为49.45万元,完成预算98.46%,决算数小于预算数的主要原因是上级补助资金。

18.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):支出决算为8.64万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

19.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):支队年决算数为74.2万元,完成预算64.97%,决算数小于预算数的主要原因是上级补助资金。

20.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):支出年决算数为21.55万元,完成预算36.19%,决算数小于预算数的主要原因是上级补助资金。

21.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项):支出决算数为2.6万元,完成预算6.34%,决算数大于预算数的主要原因是上级加大退役士兵培训费。

22.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):支出决算数为13.34万元,完成预算44.75%,决算数小于预算数的主要原因是决算口径不一致。

23.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):支出决算数为65.27万元,完成预算85.32%,决算数小于预算数的主要原因减少是人员动态管理。

24.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):支出决算数为42.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

25.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):支出决算数为112.66万元,完成预算26.08%,决算数小于预算数的主要原因是上级加大敬老院建设补助资金。

26.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):支出决算数为135.63万元,完成预算数55.06%,决算数小于预算数的主要原因是敬老院建设按进度拨款。

27.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):支出决算数为97.9万元,完成预算数100%,决算数等于预算数。

28.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项):支出决算数为63万元,完成预算数31.8%,决算数小于预算数的主要原因是上级补助资金。

29.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助(项):支出年决算数为29万元,完成预算40.28%,决算数小于预算数的主要是上级补助资金。

30.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):支出决算数为1.1万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

31.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):支出决算数为5.25万元,完成预算36.1%,决算数小于预算数的主要是原因是加强资金管理,节约开支。

32.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):支队决算数为97.63万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

33.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)他农村生活救助(项):决算数为62.28万元,完成预算81.15%,决算数小于预算数主要是人员动态管理。

34.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为164.91万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

35.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为7.45万元,完成预算100%,决算数大于等于预算数。

36.医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗支出(款)优抚对象医疗补助(项):支出决算为16.78万元,完成预算9.94%,决算数小于预算数的主要原因是上级加大了重点优抚对象医疗费的投入。

37.住房保障支出(类)出住房改革支(款)住房公积金(项):支出决算为21.5万元,完成预算100%,决算数大于等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出444.11万元,其中:

人员经费403.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费40.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.66万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,公务接待费支出决算2.66万元,占100%。具体情况如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年等于0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、其他汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少100%。主要原因是峨边彝族自治县人民政府统一管理使用。

3.公务接待费支出2.66万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待48批次,228人次(不包括陪同人员),共计支出2.66万元,具体内容包括:上级检查农村特困人员救助供养支出、临时救助、孤儿生活费、城乡医疗救助项目绩效考核,省、市领导检查社会福利中心、大家庭实施帮扶政策、殡葬改革等工作。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.73万元,增长38%。主要原因是省市加大对民政资金检查等 工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出59.61万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,峨边彝族自治县民政局机关运行经费支出40.52万元,比2016年减少4.02万元,下降11.07%。主要原因是执行中央八项规定,厉行节约,压缩开支。

(二)政府采购支出情况

2017年度,峨边彝族自治县民政局政府采购支出总额40.45万元,其中:政府采购货物支出40.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于城区街道、小区更换、新增门牌号。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,峨边彝族自治县民政局共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标4个,涉及财政资金495.23万元,覆盖率达到10%

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分99分,存在的问题:一是政策宣传不够深入;二是民政力量有待加强。下一步改进措施:一是积极宣传民政相关政策,力争做到民政政策家喻户晓;二是提高乡镇民政员业务水平,指导乡镇规范使用好民政资金。

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

3

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

 

本部门对下属单位未开展了整体支出绩效评价。本部门对优抚对象医疗保障经费项目开展了绩效评价,得分为100分。


                            2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性(政策依据)

5

 5

可行性(政策完善)

5

 5

(10)
绩效目标    

明确性

5

 5

合理性

5

 5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

 3

资金使用

4

 4

(3分)
项目执行

执行规范

3

 3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

 5

完成质量

5

 5

完成时效

5

 5

完成成本

5

 5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

 

社会效益(可选项)

20 

生态效益(可选项)

 

可持续效益(可选项)

 10

公平效率(可选项)

 

使用效率(可选项)

 10

服务对象满意度    

10

 10

总分

          100

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出(类)机关事务(款)信访事务(项):指反映政府用于接待群众来信来访方面支出。

10.社会保障和就业支出(类)民政管理事务支出(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.社会保障和就业支出(类)民政管理事务支出(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业支(类)民政管理事务支出(款)拥军优属(项):指反映开展拥军优属活动的支出。

13.社会保障和就业支出(类)民政管理事务支出(款)老龄事务(项):指反映老龄事务方面的支出。

14.社会保障和就业支出(类)民政管理事务支出(款)行政区划和地名管理(项):指反映行政区域划界线勘定、维护,以及行政区域和地名管理支出。

15.社会保障和就业支出(类)民政管理事务支出(款)基层政权和社区建设(项):指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

16.社会保障和就业支出(类)民政管理事务支出(款)其他民政管理事务支出(项):指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休费(项):指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

22.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活助补(项):指在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

23.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项):指反映民政部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供设施维修改造和设备更新支出。

24.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指用于义务兵优待方面的支出。

25.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):指1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条列》实施前入伍、年龄在60周岁以上、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。     

26.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 其他优抚支出(项):指反映除上述项目以外其他适用于优抚方面的支出。

27.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

28.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):指反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

29.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项):指反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗支出。

30.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):指对儿童提供福利服务方面的支出。

31.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):指对老年人提供福利服务方面的支出。

32.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):指反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出。

33.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

34.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

35.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

36.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助社会保障和就业支(项):指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及这抗御大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

37.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助(项):指反映地方安排的解决受灾群众吃、穿、等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾物资储备资金。

38.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):指反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

39.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):指反映用于生活无着落流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

40.社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):指反映农村特困人员救助供养支出。

41.社会保障和就业支出(类)其他生活求助(款)其他城市生活救助(项):指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

42.社会保障和就业支出(类)其他生活求助(款)其他农村生活救助支出(项):指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

43.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

44.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映行政事业单位医疗方面的支出。

45.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)优抚对象医疗补助(项):指反映按规定补助优抚对象的医疗费。

46.住房保障支出(类)出住房改革支(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

47.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指反映用于社会福利和社会救助公益金支出。

48.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

48.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

50.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

51.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

52.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 附件:四川省乐山市峨边彝族自治县民政局(本级)新.xls

 

                                                                                                                                

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