峨边党史办2018年部门预算编制的说明

信息来源: 县委党史办 发布时间: 2018-03-06 15:05
【字体:  】
分享到:

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

根据自治县人民政府批准的三定方案,我单位的主要职责是:

一是贯彻落实中央、省委、市委、县委对党史工作的指示,完成县委交办的党史方面的工作任务,为县委解决有关历史问题提供资料和意见。

二是完成中央、省委、市委党史研究室下达的党史征编、研究、教育、宣传工作任务。

三是向县级部门传达贯彻中央、省委、市委、县委关于党史工作的指示,组织、指导全县党史资料征集专题研究 、专著编写和党史教育、宣传工作,审查和修改县级部门重大党史专著送审稿,组织党史工作经验交流,培养党史业务骨干。

四是承担峨边地方党史资料的征集、整理、研究、编写、出版、发行工作;认真总结历史经验,执政育人,服务现实;承担党史教育和党史宣传,办好峨边党史刊物。

五是负责筹建和承办峨边彝族自治县中共党史学会工作。

六是完成县委、县政府交办的各项工作任务。

2018年重点工作任务:

一是深入学习贯彻十九大精神。

二是加强党史基本著作的编纂出版工作

1、力争完成《中共峨边历史》统稿、出版工作。

2、力争完成《中共峨边历史大事记》(1991-2014)初稿的修改、送审等工作。

3、加快《县委执政纪要(2016)》出版发行和《县委执政纪要(2017)》资料征集、整理、初稿编纂工作。

三是加强党史宣传教育工作,开展1次以上有县委领导参加的党史宣传教育活动。

四是扎实开展“驻村帮扶”精准脱贫工作,对照贫困户“一超六有”标准,逐一检查,对标补短,坚决实现联系村帮扶户的脱贫目标。

五是完成省市党史研究室和县委、县政府交办的各项工作任务。争取县委常委研究党史工作1次以上。

二、部门预算单位构成

党史办预算单位1个,其中:行政单位0个,事业单位1个。

党史办总编制3名,其中:行政编制0名,工勤编制0名,事业编制3名。在职人员总数3名,其中:行政0名,工勤0名,事业3名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,党史办所有收入和支出均纳入部门预算管理。党史办2018年收支总预算86.53万元,比2017年收支预算总数(减少)6.33万元,主要是由于2018年项目经费相应减少原因形成收支预算减少。
    其中:2018年收入预算86.53万元,一般公共预算拨款收入86.53万元,占100%;2018年支出预算86.53万元,其中:基本支出61.53万元,占71.11%;项目支出25万元,占28.89%。

基本支出,是用于保障本单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
 (一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 
 党史办2018年一般公共预算当年拨款86.53万元,较上年预算数减少6.33万元。主要是2018年项目经费相应减少原因形成减少。 
 (二)一般公共预算当年拨款结构情况。 
   一般公共服务支出73.92万元,占85.43%;社会保障和就业支出10.38万元,占12%;医疗卫生与计划生育支出2.23万元,占2.57%。 
 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。 
  1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):2018年预算数为48.92万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
  2.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为25万元,主要用于:开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。 
   3.社会保障和就业(类)行政事业单位(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为7.41万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
  4.社会保障和就业(类)行政事业单位(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为2.97万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。 
  5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为2.23万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 
  五、一般公共预算基本支出情况说明 
  党史办2018年一般公共预算基本支出61.53万元,其中: 
  人员经费49.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。 
  公用经费11.63万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、伙食补助费、公务接待费。 
  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
  2018年,党史办政府性基金预算支出0万元。 
  七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2018年,党史办国有资本经营预算支出0万元

八、“三公”经费预算安排情况说明 
  党史办2018年“三公”经费预算数1万元,较上年“三公”经费预算数(减少)0.6万元。其中财政拨款安排“三公”经费1万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费0万元。 
  1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2017年和2018年均无因公出国(境)费用支出。 
   2.公务接待费较上年预算减少0.6万元,下降37.5%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求,简化接待程序,严格控制用餐及住宿标准,减少公务接待开支。 
  2018年公务接待费计划用于上级相关部门调研指导工作和兄弟区县来我单位交流学习等。 
  3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元,下降0%。。 
  单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,其他车型0辆。 
  2018年安排公务用车运行维护费0万元。 
  九、其他重要事项的情况说明 
  (一)机关运行经费。 
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。党史办2018年履行一般行政管理职能,合计11.63万元。

(二)政府采购情况。 
  2018年,党史办安排政府采购预算0万元,较上年预算增加(减少)0.3万元。 

 (三)绩效目标设置情况。 
  2018年,党史办按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排0万元,其中编制了项目绩效目标的预算0元。 
  十、名词解释 
  1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
  2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
  4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
  5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
  7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。 
  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。 
  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
  12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
  13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
  16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
  17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
  18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   附件:县委党史办2018年部门预算公开报表

   附件:2018年峨边部门预算(公开)党史办[1].xls

                             2018年2月22日

扫一扫在手机打开当前页

相关文件